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平?jīng)龉こ虒徲嬒嚓P(guān)推薦咨詢

來源: 發(fā)布時間:2023-04-15

***審計風(fēng)險的評估有哪些,?***審計風(fēng)險的評估主要與審計程序的設(shè)計和執(zhí)行情況有關(guān),。審計程序設(shè)計和執(zhí)行得越好,,***審計風(fēng)險就越低,。***審計風(fēng)險在數(shù)量關(guān)系上、理論上應(yīng)與可接受審計風(fēng)險一致,。但實際上,,由于審計程序的設(shè)計和執(zhí)行受審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和某些主,、客觀因素的影響,***審計風(fēng)險可能大于也可能小于可接受審計風(fēng)險,。因此,,審計人員在執(zhí)行審計過程中,應(yīng)盡量按計劃規(guī)范操作,,以使***審計風(fēng)險控制在可接受審計風(fēng)險范圍內(nèi),。***審計風(fēng)險與審計重要性之間呈正向關(guān)系,與審計證據(jù)為反向關(guān)系,,即所獲取的審計證據(jù)越多,,審計重要性越低,***審計風(fēng)險就越小,。明確經(jīng)濟(jì)合同項目的內(nèi)容,審查企業(yè)現(xiàn)有資源是否可以滿足該需要,。平?jīng)龉こ虒徲嬒嚓P(guān)推薦咨詢

    可以從不同的角度對審計加以考察,,從而作出不同的分類。對審計進(jìn)行合理分類,,有利于加深對審計的認(rèn)識,,從而有效地組織各類審計活動,充分發(fā)揮審計的積極作用,。按審計執(zhí)行主體分類按審計活動執(zhí)行主體的性質(zhì)分類,,審計可分為**審計、**審計和內(nèi)部審計三種,。(一)**審計(governmentalaudit)**審計是由**審計機(jī)關(guān)依法進(jìn)行的審計,,在我國一般稱為國家審計。我國國家審計機(jī)關(guān)包括***設(shè)置的審計署及其派出機(jī)構(gòu)和地方各級人民**設(shè)置的審計廳(局)兩個層次,。國家審計機(jī)關(guān)依法**行使審計監(jiān)督權(quán),,對***各部門和地方人民**、國家財政金融機(jī)構(gòu),、國有企事業(yè)單位以及其他有國有資產(chǎn)的單位的財政,、財務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計監(jiān)督。各國**審計都具有法律所賦予的履行審計監(jiān)督職責(zé)的強(qiáng)制性,。 西安專業(yè)審計相關(guān)口碑推薦現(xiàn)代內(nèi)部審計具有監(jiān)督,、管理控制、評價鑒證,、服務(wù)等四項職能,。

    會計的基本職能是對經(jīng)濟(jì)活動過程的記錄、計算,、反映和監(jiān)督;審計的基本職能是監(jiān)督,,此外還包括評價和公證,。會計雖說也具有監(jiān)督職能,但這種監(jiān)督是一種自我監(jiān)督行為,,主要通過會計檢查來實現(xiàn),,會計檢查或查賬,只是檢查賬目的意思,,主要針對會計業(yè)務(wù)活動本身,,而審計,既包含了檢查會計賬目,,又包括了對計算行為及所有的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行實地考察,、調(diào)查、分析,、檢驗,,即含審核稽查計算之意;會計檢查只是各個單位財會部門的附帶職能,而審計是**于財會部分之外的專職監(jiān)督檢查;會計檢查的目的主要是為了保證會計資料的真實性和準(zhǔn)確性,,其檢查范圍,、深度、方式均受到限制,,而審計的目的在于證實財政,、財務(wù)收支的真實、合法,、效益,,審計檢查會計資料只是實現(xiàn)審計目的的手段之一,但不是惟一手段,。任何審計都具有三個基本要素,,即審計主體、審計客體和審計授權(quán)或委托人,。審計主體,,是指審計行為的執(zhí)行者,即審計機(jī)構(gòu)和審計人員,,為審計***關(guān)系人;審計客體,,指審計行為的接受者,即指被審計的資產(chǎn)代管或經(jīng)營者,,為審計第二關(guān)系人;審計授權(quán)或委托人,,指依法授權(quán)或委托審計主體行使審計職責(zé)的單位或人員,為審計第三關(guān)系人,。一般情況,,第三關(guān)系人是財產(chǎn)的所有者。

內(nèi)部審計對象和內(nèi)容的復(fù)雜性隨著國有企業(yè)改制,、重組,,內(nèi)部審計的對象和內(nèi)容也日益復(fù)雜;審計對象逐步發(fā)展為企業(yè)集團(tuán),、股份公司和連鎖經(jīng)營店,企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)層次增加,,所進(jìn)行的交易日趨復(fù)雜;被審單位與集團(tuán)公司是母子公司或聯(lián)營公司的關(guān)系,,在兼并和收購、改制和改組,、聯(lián)合和剝離及分拆中,,給內(nèi)部審計帶來了更多的困難,審計風(fēng)險也隨之增加,。內(nèi)部審計的內(nèi)容從傳統(tǒng)的財務(wù)審計發(fā)展為效益審計,、管理審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,、決策審計,、風(fēng)險審計、投資審計等,。將一年以上銀行定期存款在銀行存款賬戶中進(jìn)行審計,。

審計職能是指審計能夠完成任務(wù),發(fā)揮作用的內(nèi)在功能,。審計職能是審計自身固有的,但并不是一成不變的,,它是隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,,經(jīng)濟(jì)關(guān)系的變化,審計對象的擴(kuò)大,,人類認(rèn)識能力的提高而不斷加深和擴(kuò)展的,。研究審計職能的目的,是為了更準(zhǔn)確地把握審計這一客觀事物,,以便于確定審計任務(wù),,有效地發(fā)揮審計的作用和更好地指導(dǎo)審計實踐,促使審計的范圍不斷擴(kuò)大,,要求審計以單獨的身份去參加更多的經(jīng)濟(jì)活動,,使得審計職能日趨完善。在理論與實務(wù)界,,通常認(rèn)為審計具有經(jīng)濟(jì)監(jiān)督,、經(jīng)濟(jì)評價和經(jīng)濟(jì)鑒證這三方面的職能。由于歷史原因,,我國國有企,、事業(yè)單位,存在母子公司關(guān)系,。蘭州經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計相關(guān)業(yè)務(wù)

所聘請的兼職審計人員必須品質(zhì)好,、素質(zhì)高,、能力強(qiáng)、經(jīng)驗豐富,,并應(yīng)對他們的工作進(jìn)行適當(dāng)?shù)闹笇?dǎo),。平?jīng)龉こ虒徲嬒嚓P(guān)推薦咨詢

    國內(nèi)外審計實踐經(jīng)驗表明,審計在組織上,、人員上,、工作上、經(jīng)費上均具有**性,。為確保審計機(jī)構(gòu)**地行使審計監(jiān)督權(quán),,審計機(jī)構(gòu)必須是**的專職機(jī)構(gòu),應(yīng)單獨設(shè)置,,與被審計單位沒有組織上的隸屬關(guān)系,。為確保審計人員能夠?qū)嵤虑笫堑貦z查、客觀公正地評價與報告,,審計人員與被審計單位應(yīng)當(dāng)不存在任何經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系,,不參與被審計單位的經(jīng)營管理活動;如果審計人員與被審計單位或者審計事項有利害關(guān)系,應(yīng)當(dāng)回避,。審計人員依法行使審計職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到國家法律保護(hù),。審計機(jī)構(gòu)和審計人員應(yīng)依法**行使審計監(jiān)督權(quán),必須按照規(guī)定的審計目標(biāo),、審計內(nèi)容,、審計程序,并嚴(yán)格地遵循審計準(zhǔn)則,、審計標(biāo)準(zhǔn)的要求,,進(jìn)行證明資料的收集,做出審計判斷,,表達(dá)審計意見,,提出審計報告。審計機(jī)構(gòu)和審計人員應(yīng)保持職業(yè)中精神上的**性,,不受其他行政機(jī)關(guān),、社會團(tuán)體或個人的干涉。審計機(jī)構(gòu)應(yīng)有自己專門的經(jīng)費來源或一定的經(jīng)濟(jì)收入,,以保證有足夠的經(jīng)費**自主地進(jìn)行審計工作,,不受被審計單位的牽制。審計對象或?qū)徲嫳O(jiān)督的內(nèi)容,,一般是指被審計單位的經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)資料,。著眼點在于評價經(jīng)濟(jì)責(zé)任。因此,,審計監(jiān)督是一種經(jīng)濟(jì)監(jiān)督,,并不同于行政監(jiān)督或司法監(jiān)督,。行政監(jiān)督的對象是國家行政機(jī)關(guān)實施的行政管理活動。

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